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专业审计 专业出具报告套餐详情

一、审计报告类型
1、无保留意见的审计报告:无保留意见意味着注册会计师认为会计报表的反映是合法、公允和一贯的。
2、保留意见的审计报告:保留意见是指注册会计师对会计报表的反映有所保留的审计意见。
3、否定意见的审计报告:否定意见与无保留意见相反。
4、无法(拒绝)表示意见的审计报告。无法表示意见是指注册会计师对被审计单位会计报表的合法性、公允性和一贯性无法发表意见。
二、企业财务审计包含的内容
1、资产负债表审计
2、损益表审计:
3、现金流量表审计:
4、合并报表审计:
a、检查合并报表编制的基础。包含合并报表内容的全面、完整性;子公司提供资料的完整性;母子公司决算日和会计期间的一致性;母子公司之间会计政策的一致性;母公司对子公司投资的会计核算处理的正确性。
b、检查确认合并报表范围。根据母公司的长期投资帐和表明母公司与子公司之间投资与被投资关系的批准文件,确实属于合并范围的企业。
c、检查企业集团内部经济往来情况。即检查母公司提供的有关经济往来的资料是否完整,并通过核对合并报表的抵销关系,验证合并报表的真实性。
三、内部审计的意义
所谓内部审计,其实“外部审计”的对称,是指由部门、单位内部专职审计人员开展的审计工作。其目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。可以说,内部审计具有积极的指导意义和监督价值。因此,参考公司内部审计准则,组织公司内部构建更加自主和完善的制度,可以稳定发展公司的业务。
四、工商年检的对象
1.一人有限责任公司、上市股份有限公司;
2.从事金融、证券、期货的公司;
3.从事保险、创业投资、验资、评估、担保、房地产经纪、出入境中介、外派劳务中介、企业登记代办代理的公司;
4.注册资本实行分期缴付未全额缴齐的公司;
5.三年内有虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资等违法行为的公司。

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